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高科集团全资子公司岷山公司财政财务收支、内部控制审计比选公告

高科集团全资子公司岷山公司财政财务收支、内部控制审计比选公告

参照相关规章精神及本公司有关规定,成都高新科技创新投资发展集团有限公司就拟开展的岷山公司财政财务收支、内部控制审计项目采用邀请比选方式确定会计师事务所,非常感谢单位参与此次比选。

一、项目简介

1.项目名称:岷山公司财政财务收支、内部控制审计。

2.比选人:成都高新科技创新投资发展集团有限公司。

参选人资格

1.须在成都市会计中介服务平台服务机构名单内;

2.参选人应具有会计师事务所执业资

3.能提供增值税专用发票。

三、报价须知

1.参选单位向成都高新科技创新投资发展集团有限公司一次性报出不得更改价格,最高报价不高于56600.00元;

2.项目时间:预计项目时间约为25-35个工作日;

3.评标标准:按照附件1《会计师事务所比选评分表》规定的业务能力、人力资源、省注协综合评级、服务费用报价、对业务项目熟悉程度、组织方案、服务承诺等七个方面(需提供证明材料)进行综合评议;

4.报价方式为固定总价报价,报价中已包括税金及相关费用

四、项目主要内容

1.拟开展岷山公司财政财务收支、内部控制审计,资产总额约2500万元。公司主要经营软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;企业管理咨询;财务咨询;市场营销策划;社会经济咨询服务等业务。

2.审计内容:被审计单位资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性;公司经营目标完成情况;贯彻执行上级公司决策情况;内控制度的建立健全和执行情况;采购管理情况;执行国家有关财经法规及上级公司相关规章制度的情况;对外投资企业情况;公司重大经济决策情况;投资收益情况;以及需要审计的其他事项。

被审计单位三公经费、会议费、培训费及往来款情况,梳理往来款形成时间、形成原因,分析款项性质;资产质量情况、负债情况、企业经营成果的真实性、财务收支核算的合规性;资产运营的有效性和安全性,经营管理的规范性。

被审计单位重大经济决策情况;公司内部控制制度的建立健全和执行情况;资产管理;财务管理;合同管理情况;投资项目管理;业务管理;采购管理情况以及需要审计的其他事项。

3.审计期间:2021年3月31日成立以来到2022年12月31日。

、领取比选文件

领取形式:扫描下方附件二维码领取。

、递交比选申请书

截止时间2023年0614日下午14:00

递交地点:成都益州大道中段1800号移动互联创业大厦G1号楼4楼

比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样,封套上应写明的其他内容如下:

1.比选人的名称:         

2.比选人的地址:           

3. (项目名称) 比选申请文件

4.“在      日北京时间  分前不得拆封”字样。

比选人不接受未按要求进行密封的采购申请文件。如果因投递地点未写清楚而使采购申请文件迟到或遗失,或因密封不严、标记不明而产生的后果,比选人概不负责。

比选申请人于截止时间前,将密封并标记的比选申请书递交指定地点,逾期送达的比选申请书将被拒绝。

七、开标时间、地点

开标时间:2023年 615日下午15:00 

地点:成都高新科技创新投资发展集团有限公司圆桌会议室

、比选人联系方式

比 选 人:成都高新科技创新投资发展集团有限公司

址:成都益州大道中段1800号移动互联创业大厦G1号楼4楼

人:高老师

联系电话:13689006067

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